財務諸表
特定非営利活動法人 ちょぼら
活 動 計 算 書
令和3年4月1日~令和4年3月31日まで
(単位:円)
科 目金 額
Ⅰ 経常収益
1.受取会費
正会員30,000
賛助会員030,000
2.受取寄付金
受取寄付金00
3.事業収益
①子育て支援事業111400
②障害福祉サービス
生活介護事業37,294,620
通所介護事業1,351,930
障害者相談支援事業905670
障害児相談支援事業1254790
③その他事業2940040,947,810
5.その他収益
受取利息0
雑収入00
経常収益計 ①
40,977,810
Ⅱ 経常費用
1.管理費
(1)人件費
給与手当0
アルバイト人件費0
人件費計②0
(2)その他経費
講師謝礼金0
団体謝礼金0
会場借上費0
旅費交通費0
雑費0
印刷製本費0
福利厚生費0
通信運搬費0
ホームページ管理費0
会議費0
その他経費計③0
事業費計②+③=④
0
2.事業費
(1)人件費
給与手当16,755,616
法定福利費3,658,210
アルバイト人件費0
人件費計⑤20,413,826
(2)その他経費
旅費交通費545966
雑費4140
印刷製本費0
福利厚生費0
通信運搬費504617
通信費0
その他566,180
会議費0
リース料0
会費・参加費0
消耗品費557627
水道光熱費 1276812
地代家賃4200000
研修費2640
租税公課0
業務委託費0
その他経費計⑥7657982
管理費計 ⑤+⑥=⑦
28,071,808
経常費用計 ④+⑦=⑧
28,071,808
当期正味財産増減額 ①ー⑧=⑨
12,906,002
前期繰越正味財産額 ⑩
11,106,918
次期繰越正味財産額 ⑨+⑩
24,012,920
令和3年度事業報告書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
特定非営利活動法人 ちょぼら
1 事業実施の方針
・以下の事業を実施した。
2 事業の実施に関する事項
(1) 特定非営利活動に係る事業
事 業 名
(定款に記載した事業)
具体的な事業内容
(A)当該事業の
実施日時
(B)当該事業の
実施場所
(C)従事者の人数
(D)受益対象
者の範囲
(E)人数
事業費の
金額
(単位:円)
子育て支援
事業
重度障害児者の一時預かり
(A)随時
(B)当法人事務所
(C) 6人
(D)障がい者とその家族
(E) 12人
111,400
円
移動支援事業
実施しなかった
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
0円
イベント・広告
事業
実施しなかった
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
0円
医療・教育・福祉などに係る相談支援事業
実施しなかった
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
0円
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
障害福祉サービスにおける生活介護事業
(A)年末年始、お盆を除く(月)~(土)
(B)当法人事業所内
(C) 14名
(D)障害者
(E)35名
35,942,690
円
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談事業
実施しなかった
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
0円
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特別相談事業
障害福祉サービスにおける障がい者相談支援事業
(A)年末年始、お盆を除く(月)~(土)
(B)当法人営業所
(C)1名
(D)障がい者
(E) 11名
891,940
円
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域支援事業
いわき市緊急一時宿泊事業
(A)年末年始、お盆を除く(月)~(土)
(B)当法人事業所内
(C) 6人
(D)障がい者
(E) 1名
29,400円
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
実施しなかった
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
0円
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
障害福祉サービスにおける障害児相談支援事業
(A)年末年始、お盆を除く(月)~(土)
(B)当法人営業所
(C)1名
(D)障害児
(E) 16名
565,880円
介護保険法に基づく地域密着サービス事業
実施しなかった
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
0円
介護保険法に基づく第一号事業
実施しなかった
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
0円
介護保険法に基づく居宅介護支援事業
実施しなかった
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
0円
介護保険法に基づく居宅サービス事業
介護保険法に基づく通所介護サービス
(A)年末年始、お盆を除く(月)~(土)
(B)当法人事業所内
(C) 14名
(D)要介護者
(E) 3名
1,351,930円
令和 3年度 貸借対照表
令和 4年3月31日現在
特定非営利活動法人 ちょぼら
(単位:円)
科目金額
Ⅰ資産の部
1.流動資産
手元現金
21,886,000
現金預金
0
あぶくま信用金庫普通預金987,630
未収金
生活介護事業未収金2,861,880
通所介護事業未収金90,750
相談支援事業未収金186,660
流動資産合計
26,012,920
2.固定資産
有形固定資産
有形固定資産計
0
固定資産合計
0
資産合計
26,012,920
Ⅱ負債の部
長期借入金
あぶくま信用金庫借入金
1,000,000
政策金融公庫借入金
1,000,000
負債合計
2,000,000
Ⅲ正味財産の部
前期繰越正味財産
11,106,918
当期正味財産増減額
12,906,002
正味財産合計
24,012,920
負債及び正味財産合計
26,012,920